信息索引号 001008001003038/2021-05630 文件编号
责任部门 运河街道 公开形式 主动公开
责任科室 运河街道 公开范围 面向社会
成文日期 2021-11-15 公开时限 长期公开

杭州市余杭区人民政府运河街道办事处2020年度部门决算

来源:运河街道   发布时间: 2021-11-15 10:40 浏览次数:

一、杭州市余杭区人民政府运河街道办事处概况

(一)部门职责

运河街道党工委是区委的派出机关,是辖区内各项事业的领导核心;运河街道办事处是区政府的派出机关,依法行使相应的政府服务和管理职能。

1. 加强党的领导。坚持党的全面领导,完善相应体制机制,提升协调能力,贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。讨论决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设以及乡村振兴等重大问题。落实党建工作责任制,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中。统一领导各类组织和基层治理。

2.服务经济发展。指导企业贯彻国家有关法律、法规和政策,维护企业正当权益,规范企业经营行为,指导企业加强环境保护、劳动用工、安全生产、科技、人才、质量管理、节能降耗等工作;优化发展环境,为辖区企业提供良好的服务,统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作;负责做好统计工作。

3.组织公共服务。积极推进基本公共服务均等化,组织实施辖区内公共服务设施建设规划,组织实施与村(居)民密切相关的卫生计生、文化体育、社区教育、养老服务等公共服务,落实就业、社保、医保、社会救助等相关领域的政策。负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育等各类活动。

4.实施综合管理。负责一体化的信息系统和综合指挥平台建设,落实辖区内城市管理、综合治理、应急管理、人口管理、消防管理、规划和自然资源管理、房地产管理、生态环境管理等工作。负责辖区内农田水利、防汛抗旱等工作。负责对物业管理的监督指导。

5.动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理,动员指导辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,组织和引导辖区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为街道和村(社)发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元。构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

6.领导基层自治。发挥村(社)党组织在村(居)委会等自治组织建设中的领导作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,负责做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高自治整体水平。

7.维护安全稳定。负责辖区内平安建设、综合治理、安全生产管理等工作,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷等。抓好意识形态、网络安全和数据安全工作,加强安全生产和食品药品安全监管,负责做好自然灾害防范和抢险救灾。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾,实现区域安全监管执法和综合治理网格化、一体化,提高公共安全体系精细化水平,保障辖区内政治稳定和社会安宁。

8.深化“最多跑一次”改革。做实街道公共服务平台,推进街道审批服务事项向公共服务中心集中,保障公共服务中心的审批服务事项整合集中到位、权限到位。深化“最多跑一次”改革,加快实现政务服务就近能办、同城通办、异地可办。负责街道公共服务中心标准化建设,进一步改进办公秩序、工作规范、服务形象,提升政务服务质量。充分发挥统一政务咨询投诉举报平台作用,畅通群众与政府沟通渠道。

9.完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,杭州市余杭区人民政府运河街道办事处部门决算包括:街道本级决算、街属事业单位决算。

纳入杭州市余杭区人民政府运河街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 杭州市余杭区人民政府运河街道办事处(本级)

2. 杭州市余杭区运河中学

3. 杭州市余杭区五杭小学

4. 杭州市余杭区博陆小学

5. 杭州市余杭区亭趾实验小学

6. 杭州市余杭区运河第一幼儿园

7. 杭州市余杭区运河第二幼儿园

二、杭州市余杭区人民政府运河街道办事处2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市余杭区人民政府运河街道办事处2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计31136.90万元,与2019年度相比,收、支总计各增加7065.48万元,增长29.35%。主要原因是教师考核奖纳入街道预算。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计31136.90万元;包括财政拨款收入30784.48万元(其中,一般公共预算30784.48万元,政府性基金预算0万元),占收入合计98.87%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入352.42万元,占收入合计1.13%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计31136.90万元,其中基本支出26708.19万元,占85.78%;项目支出4428.71万元,占14.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计30784.48万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加7231.36万元,增长30.70%。主要原因是教师考核奖纳入街道预算。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出30784.48万元,占本年支出合计的98.87%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7231.36万元,增长30.70%。主要原因是教师考核奖纳入街道预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出30784.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5341.61万元,占17.35%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出18655.65万元,占60.60%;科学技术(类)支出110.85万元,占0.36%;文化旅游体育与传媒(类)支出341.71万元,占1.11%;社会保障和就业(类)支出532.1万元,占1.73%;卫生健康(类)支出366.64万元,占1.19%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出4955.42万元,占16.10%;农林水(类)支出421.52万元,占1.37%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出58.99万元,占0.19%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31055万元,支出决算为30784.48万元,完成年初预算的99.13%,主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为160.85万元,支出决算为160.85万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1854.13万元,支出决算为1844.30万元,完成年初预算的99.47%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为1096.89万元,支出决算为1088.38万元,完成年初预算的99.22%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为920.88万元,支出决算为908.65万元,完成年初预算的98.67%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为128.55万元,支出决算为128.55万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为173.43万元,支出决算为171.72万元,完成年初预算的99.01%。,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为173.54万元,支出决算为173.54万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为91.11万元,支出决算为91.03万元,完成年初预算的99.91%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为140.69万元,支出决算为140.69万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为77.86万元,支出决算为76.02万元,完成年初预算的97.64%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为342.60万元,支出决算为342.42万元,完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为217.40万元,支出决算为210.46万元,完成年初预算的96.81%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为4386.72万元,支出决算为4358.85万元,完成年初预算的99.36%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为7981.45万元,支出决算为7881.05万元,完成年初预算的98.74%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为6282.20万元,支出决算为6208.19万元,完成年初预算的98.82%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。年初预算为209.43万元,支出决算为207.56万元,完成年初预算的99.11%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为111万元,支出决算为110.85万元,完成年初预算的99.86%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为124.53万元,支出决算为124.53万元,完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为203万元,支出决算为202.75万元,完成年初预算的99.88%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为14.43万元,完成年初预算的96.20%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为170.30万元,支出决算为170.30万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为125.91万元,支出决算为125.22万元,完成年初预算的99.45%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为70万元,支出决算为69.85万元,完成年初预算的99.79%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为167.69万元,支出决算为166.73万元,完成年初预算的99.43%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为95.76万元,支出决算为95.33万元,完成年初预算的99.55%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为75万元,支出决算为74.69万元,完成年初预算的99.59%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为166.88万元,支出决算为165.75万元,完成年初预算的99.32%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为31.98万元,支出决算为30.87万元,完成年初预算的96.53%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为656.31万元,支出决算为656.31万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为4252万元,支出决算为4242.73万元,完成年初预算的99.78%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为56.80万元,支出决算为56.38万元,完成年初预算的99.26%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为322.79万元,支出决算为322.79万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为106.50万元,支出决算为98.72万元,完成年初预算的92.69%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为60.82万元,支出决算为58.99万元,完成年初预算的96.99%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出26708.19万元,其中:

人员经费24415.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费2292.39万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年年初预算为0万元,2020年决算数为0万元,2020年度本部门无政府性基金财政拨款安排的支出。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2019年相比,无变化。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.50万元,支出决算为17.48万元,完成预算的85.27%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少10.94万元,下降100%,主要原因是根据实际情况支付;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.62万元,占60.76%,与2019年度相比,减少0.93万元,下降8.05%,主要原因是根据实际情况支付;公务接待费支出决算为6.86万元,占39.24%,与2019年度相比,减少0.36万元,下降4.99%,主要原因是根据实际情况支付。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为13万元,支出决算为10.62万元,完成预算的81.69%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出10.62万元,主要用于城管执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为7.5万元,支出决算为6.86万元,完成预算的91.47%。主要用于同城零星接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次,累计1700人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出6.86万元,主要用于同城零星接待。接待1700人次,5批次。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2020年度机关运行经费支出572.83万元,和年初预算数一致。

2.政府采购支出情况。

2020年度政府采购支出总额1275.61万元,其中:政府采购货物支出1165.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.87万元。授予中小企业合同金额1275.61万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额639.60万元,占政府采购支出总额的50.14%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,杭州市余杭区人民政府运河街道办事处本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是派出所巡防用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映其他人大事务支出。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

21.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映其他发展与改革事务支出。

22.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

23.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映其他财政事务方面的支出。

24.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

25.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

26.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

27.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。

28.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

29.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。

30.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。

31.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映各部门举办函数、夜大、自学考试等成人教育的支出。

32.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

33.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

34.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出(项):反映其他用于文化和旅游方面的支出。

35.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映其他用于体育方面的支出。

36.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

37.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传等方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

38.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映其他用于退役安置方面的支出。

39.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

40. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

41. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。

42.卫生健康支出(类)公共卫生(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

43. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

44.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

45.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

46.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

47.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

48.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

49.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

    附件:杭州市余杭区人民政府运河街道办事处2020年度部门决算公开说明(1).pdf

              杭州市余杭区人民政府运河街道办事处2020年度部门决算公开.pdf

分享到:
【打印本页】 【返回顶部】 【关闭窗口】

杭州市余杭区人民政府运河街道办事处2020年度部门决算
信息索引号 001008001003038/2021-05630 文件编号
责任部门 运河街道 公开形式 主动公开
责任科室 运河街道 公开范围 面向社会
成文日期 2021-11-15 公开时限 长期公开

一、杭州市余杭区人民政府运河街道办事处概况

(一)部门职责

运河街道党工委是区委的派出机关,是辖区内各项事业的领导核心;运河街道办事处是区政府的派出机关,依法行使相应的政府服务和管理职能。

1. 加强党的领导。坚持党的全面领导,完善相应体制机制,提升协调能力,贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。讨论决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设以及乡村振兴等重大问题。落实党建工作责任制,强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中。统一领导各类组织和基层治理。

2.服务经济发展。指导企业贯彻国家有关法律、法规和政策,维护企业正当权益,规范企业经营行为,指导企业加强环境保护、劳动用工、安全生产、科技、人才、质量管理、节能降耗等工作;优化发展环境,为辖区企业提供良好的服务,统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作;负责做好统计工作。

3.组织公共服务。积极推进基本公共服务均等化,组织实施辖区内公共服务设施建设规划,组织实施与村(居)民密切相关的卫生计生、文化体育、社区教育、养老服务等公共服务,落实就业、社保、医保、社会救助等相关领域的政策。负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育等各类活动。

4.实施综合管理。负责一体化的信息系统和综合指挥平台建设,落实辖区内城市管理、综合治理、应急管理、人口管理、消防管理、规划和自然资源管理、房地产管理、生态环境管理等工作。负责辖区内农田水利、防汛抗旱等工作。负责对物业管理的监督指导。

5.动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理,动员指导辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,组织和引导辖区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为街道和村(社)发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元。构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

6.领导基层自治。发挥村(社)党组织在村(居)委会等自治组织建设中的领导作用,完善党领导下的基层社会治理体系,推进社会主义基层协商民主建设,负责做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高自治整体水平。

7.维护安全稳定。负责辖区内平安建设、综合治理、安全生产管理等工作,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷等。抓好意识形态、网络安全和数据安全工作,加强安全生产和食品药品安全监管,负责做好自然灾害防范和抢险救灾。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾,实现区域安全监管执法和综合治理网格化、一体化,提高公共安全体系精细化水平,保障辖区内政治稳定和社会安宁。

8.深化“最多跑一次”改革。做实街道公共服务平台,推进街道审批服务事项向公共服务中心集中,保障公共服务中心的审批服务事项整合集中到位、权限到位。深化“最多跑一次”改革,加快实现政务服务就近能办、同城通办、异地可办。负责街道公共服务中心标准化建设,进一步改进办公秩序、工作规范、服务形象,提升政务服务质量。充分发挥统一政务咨询投诉举报平台作用,畅通群众与政府沟通渠道。

9.完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,杭州市余杭区人民政府运河街道办事处部门决算包括:街道本级决算、街属事业单位决算。

纳入杭州市余杭区人民政府运河街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 杭州市余杭区人民政府运河街道办事处(本级)

2. 杭州市余杭区运河中学

3. 杭州市余杭区五杭小学

4. 杭州市余杭区博陆小学

5. 杭州市余杭区亭趾实验小学

6. 杭州市余杭区运河第一幼儿园

7. 杭州市余杭区运河第二幼儿园

二、杭州市余杭区人民政府运河街道办事处2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市余杭区人民政府运河街道办事处2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计31136.90万元,与2019年度相比,收、支总计各增加7065.48万元,增长29.35%。主要原因是教师考核奖纳入街道预算。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计31136.90万元;包括财政拨款收入30784.48万元(其中,一般公共预算30784.48万元,政府性基金预算0万元),占收入合计98.87%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入352.42万元,占收入合计1.13%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计31136.90万元,其中基本支出26708.19万元,占85.78%;项目支出4428.71万元,占14.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计30784.48万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加7231.36万元,增长30.70%。主要原因是教师考核奖纳入街道预算。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出30784.48万元,占本年支出合计的98.87%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7231.36万元,增长30.70%。主要原因是教师考核奖纳入街道预算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出30784.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5341.61万元,占17.35%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出18655.65万元,占60.60%;科学技术(类)支出110.85万元,占0.36%;文化旅游体育与传媒(类)支出341.71万元,占1.11%;社会保障和就业(类)支出532.1万元,占1.73%;卫生健康(类)支出366.64万元,占1.19%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出4955.42万元,占16.10%;农林水(类)支出421.52万元,占1.37%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出58.99万元,占0.19%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31055万元,支出决算为30784.48万元,完成年初预算的99.13%,主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为160.85万元,支出决算为160.85万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1854.13万元,支出决算为1844.30万元,完成年初预算的99.47%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为1096.89万元,支出决算为1088.38万元,完成年初预算的99.22%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为920.88万元,支出决算为908.65万元,完成年初预算的98.67%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为128.55万元,支出决算为128.55万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为173.43万元,支出决算为171.72万元,完成年初预算的99.01%。,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为173.54万元,支出决算为173.54万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为91.11万元,支出决算为91.03万元,完成年初预算的99.91%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为140.69万元,支出决算为140.69万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为77.86万元,支出决算为76.02万元,完成年初预算的97.64%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为342.60万元,支出决算为342.42万元,完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为217.40万元,支出决算为210.46万元,完成年初预算的96.81%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为4386.72万元,支出决算为4358.85万元,完成年初预算的99.36%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为7981.45万元,支出决算为7881.05万元,完成年初预算的98.74%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为6282.20万元,支出决算为6208.19万元,完成年初预算的98.82%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。年初预算为209.43万元,支出决算为207.56万元,完成年初预算的99.11%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为111万元,支出决算为110.85万元,完成年初预算的99.86%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为124.53万元,支出决算为124.53万元,完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为203万元,支出决算为202.75万元,完成年初预算的99.88%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为14.43万元,完成年初预算的96.20%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为170.30万元,支出决算为170.30万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为125.91万元,支出决算为125.22万元,完成年初预算的99.45%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为70万元,支出决算为69.85万元,完成年初预算的99.79%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为167.69万元,支出决算为166.73万元,完成年初预算的99.43%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为95.76万元,支出决算为95.33万元,完成年初预算的99.55%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为75万元,支出决算为74.69万元,完成年初预算的99.59%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为166.88万元,支出决算为165.75万元,完成年初预算的99.32%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为31.98万元,支出决算为30.87万元,完成年初预算的96.53%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为656.31万元,支出决算为656.31万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为4252万元,支出决算为4242.73万元,完成年初预算的99.78%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为56.80万元,支出决算为56.38万元,完成年初预算的99.26%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为322.79万元,支出决算为322.79万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为106.50万元,支出决算为98.72万元,完成年初预算的92.69%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为60.82万元,支出决算为58.99万元,完成年初预算的96.99%,决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出26708.19万元,其中:

人员经费24415.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费2292.39万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年年初预算为0万元,2020年决算数为0万元,2020年度本部门无政府性基金财政拨款安排的支出。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2019年相比,无变化。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.50万元,支出决算为17.48万元,完成预算的85.27%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少10.94万元,下降100%,主要原因是根据实际情况支付;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.62万元,占60.76%,与2019年度相比,减少0.93万元,下降8.05%,主要原因是根据实际情况支付;公务接待费支出决算为6.86万元,占39.24%,与2019年度相比,减少0.36万元,下降4.99%,主要原因是根据实际情况支付。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为13万元,支出决算为10.62万元,完成预算的81.69%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出10.62万元,主要用于城管执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为7.5万元,支出决算为6.86万元,完成预算的91.47%。主要用于同城零星接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况支付,结余资金收回。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次,累计1700人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出6.86万元,主要用于同城零星接待。接待1700人次,5批次。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2020年度机关运行经费支出572.83万元,和年初预算数一致。

2.政府采购支出情况。

2020年度政府采购支出总额1275.61万元,其中:政府采购货物支出1165.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.87万元。授予中小企业合同金额1275.61万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额639.60万元,占政府采购支出总额的50.14%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,杭州市余杭区人民政府运河街道办事处本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是派出所巡防用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映其他人大事务支出。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

21.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映其他发展与改革事务支出。

22.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

23.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映其他财政事务方面的支出。

24.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

25.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

26.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

27.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。

28.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

29.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。

30.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。

31.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映各部门举办函数、夜大、自学考试等成人教育的支出。

32.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

33.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

34.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出(项):反映其他用于文化和旅游方面的支出。

35.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映其他用于体育方面的支出。

36.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

37.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传等方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

38.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映其他用于退役安置方面的支出。

39.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

40. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

41. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。

42.卫生健康支出(类)公共卫生(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

43. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

44.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

45.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

46.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

47.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

48.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

49.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

    附件:杭州市余杭区人民政府运河街道办事处2020年度部门决算公开说明(1).pdf

              杭州市余杭区人民政府运河街道办事处2020年度部门决算公开.pdf